Отчёт по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год

    В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за 2021 год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий, годовой отчет о результатах контрольной деятельности отдела муниципального контроля администрации Хотынецкого района Орловской области (далее – отдел муниципального контроля) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд подготовлен в соответствии с разделом V "Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий" Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок в Хотынецком районе Орловской области, утвержденного постановлением администрации Хотынецкого района Орловской области от 26 февраля 2019 года № 56 (далее – Порядок).

    Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществляется во исполнение статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    В отчетном периоде осуществлялись следующие полномочия по контролю:

    - контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

    - контроль за соблюдением законодательства в отношении закупок для обеспечения нужд структурных подразделений администрации Хотынецкого района Орловской области (далее – администрация района) и муниципальных бюджетных учреждений, предусмотренных ст. 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    Объектами контроля являлись:

    а) главные распорядители/получатели средств районного бюджета, другие участники бюджетного процесса;

    б) районные бюджетные учреждения в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из районного бюджета;

    в) муниципальные унитарные предприятия и учреждения, организации, доли в уставных капиталах которых, находятся в муниципальной собственности.

    В 2021 году проведено 2 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. План контрольных мероприятий в 2021 году выполнен на 100 % от общего объёма запланированных мероприятий:

    2 – плановых контрольных мероприятия, осуществлялись в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным распоряжением администрации района от 26.12.2020 года № 307-р «Об утверждении Плана проведения проверок на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на период с января по декабрь 2021 года»:

    Наименование

    объекта в отношении которого проведено контрольное мероприятие

    Адрес

    объекта в отношении которого проведено контрольное мероприятие

    Дата и номер распоряжения на проведение контрольного мероприятия

    Сроки проведения контрольного мероприятия/ период проверки

    Цели, задачи, предмет проведения контрольного мероприятия

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Хотынецкая средняя общеобразовательная школа (МБОУ-Хотынецкая СОШ) им. С. Г. Поматилова

    303930, Орловская область, Хотынецкий район,

    пгт. Хотынец, ул. Школьная, д. 1

    Распоряжение администрации Хотынецкого района Орловской области от

    14 мая 2021 года № 116-р «О проведении плановой выездной проверки обоснованности затрат на питание в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Хотынецкая средняя школа им. С. Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области за 2019-2020 годы»

    Проведение контрольного мероприятия с 28.05.2021 г. по 09.07.2021г.

     

     

    Период проверки за 01.01.2019 – 31.12.2020 гг

    Проверка обоснованности затрат на питание в муниципальном бюджетном, выявление нарушений при осуществлении закупок

    Муниципальное бюджетное дошкольном образовательном учреждении Хотынецкий детский сад «Алёнушка» (МБДОУ-Хотынецкий детский сад «Алёнушка»)

    303930, Орловская область, Хотынецкий район,

    пгт. Хотынец, ул. Ленина,

    д. 52.

     

    Распоряжение администрации Хотынецкого района Орловской области от

    10 ноября 2021 года № 230-р

    «О проведении плановой камеральной проверки обоснованности затрат на питание, проверки правильности начисления родительской платы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Хотынецкий детский сад «Алёнушка» Хотынецкого района Орловской области за 2019-2020 годы»

    Проведение контрольного мероприятия с 25.11.2021 г. по 13.01.2022 г.

     

    Период проверки за 01.01.2019 – 31.12.2020 гг

    Проверка обоснованности затрат на питание в муниципальном бюджетном, выявление нарушений при начислении родительской платы

     

     

    Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок:

    - нарушение при проверке бюджетной отчетности нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

    В 2021 году результаты проведения контрольных мероприятий, недостатки, нарушения и рекомендации, по устранению выявленных нарушений, отражались в актах проверок. Проводилась разъяснительная работа с руководителями, главными бухгалтерами, контрактными управляющими проверяемых учреждений, в целях последующего контроля и впредь недопущения выявленных в ходе проверок замечаний. Все проверяемые организации и учреждения в соответствии с направленными им представлениями и предписаниями, предоставляют планы мероприятий по устранению недостатков, нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверок, а также документально подтверждают их устранение.

    По результатам контрольных мероприятий за 2021 год предписаний не выдано.

    В соответствии с пунктами 47, 59 раздела III Порядка материалы каждой проверки направлялись Главе района.

    В правоохранительные органы материалы проверок не направлялись.

    В отчетном периоде проведены прочие аналитические мероприятия, в том числе:

    - подготовка плана работы по осуществлению, внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год;

    - подготовка информации о результатах осуществления, внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за 2019 год;

    - участие в работе: заседаний комиссий, совещаний, семинаров проводимых органами муниципальной власти;

     - участие в обучающих семинарах;

     - работа с входящей и исходящей документацией.

    Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд основывается на принципах законности, объективности, эффективности и независимости.

    Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Хотынецкого района в сети Интернет.

     

    Начальник отдела муниципального контроля администрации Хотынецкого района Орловской области

          

     

     

                                         Т. А. Серёгина


    В этом разделе:

    Навигация